2016年7月25日下午,医院组织检查组由党委陈岩副书记带队对院办、人力资源部、计财部、设备部、后勤管理部、信息中心、药学部等7个职能部门进行风险防控工作现场检查,及对党办、工会办、医务科、质控科、护理部等5个职能部门通过监控电脑终端进行风险防控工作检查。检查按照医院党委[2016]20号文件《廉洁风险防控内控点》和廉洁风险防措施要求,及医院党委[2016]2号文件《廉洁风险防控管理规定》的要求进行。
从检查结果看,信息中心、药学部、党办、人力资源部、质控科均重视廉洁风险防控工作,按要求在防控院内专网及时上传各防控点相关资料。但设备部、后勤管理部、院办、医务科、护理部未足够重视,没有上传资料,计财部上传资料不全面。
存在问题如下:设备部未上传2016年医疗设备、耗材采购情况(检查过后已补);后勤管理部未上传2016年医院物资采购、基建项目维修、项目建设等情况;院办未上传院长办公会(党政联席会)会议纪要;计财部未上传各项资金使用预算情况、临床试验药项目经费使用情况;护理部未上传2016年护理人员转岗情况;医务科未上传2016年第二季度大型设备检查相关情况;人力资源部漏上传招聘结果(检查后已补)。
检查组要求没有上传的部门要按规定要求上传,不完善的要进一步完善。